Gay礎建設
2020-02-26 13:00:34
仲有用22億請多2543個黑警
財政撥款及人手編制分析
綱領( 1 )
二 零 二 零 至 二 一 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 九 至 二 零 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 8 . 0 4 2 億 元 (7.0%) , 主要由於
淨增加 1 1 3 2 個職位以加強行動能力,以及運作開支上升。部分增加的開支,因 非經營帳目項目的現金流
量需求減 少而抵銷 。
綱領( 2 )
二 零 二 零 至 二 一 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 九 至 二 零 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 4 . 3 2 3 億 元 (8.9%) , 主要由於
淨增加 407 個職位 以加強 行動能力 、運作開支上升,以及非經營帳目項目的現金流量需求 增 加。
綱領( 3 )
二 零 二 零 至 二 一 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 九 至 二 零 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 1 . 0 7 5 億 元 (4.5%) , 主要由於
淨增加 3 8 個職位以加強行動能力、 運作開支上升,以及非經營帳目項目的現金流量需求 增 加。
綱領( 4 )
二 零 二 零 至 二 一 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 九 至 二 零 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 8.551 億 元 (17.9%) , 主要由
於淨增加 966 個職位 以加 強行動能力 、 運作開支上升,以及非經營帳目項目的現金流量 需求增加。